2017-03-09
【附件】
  •   临汾市第四人民医院2017年部门预算

       

      第一部分 概 况

       

      一、单位概况及职责

      临汾市中心医院·临汾市第四人民医院,始建于1950年。是一所集医疗、科研、教学、预防保健、康复为一体的三级甲等综合医院,是山西医科大学、长治医学院教学医院,是山西省卫生厅“优质护理服务示范工程”重点联系医院,是中国心肌梗死规范化救治项目分中心、中国卒中中心联盟卒中中心、全国综合医院中医药示范单位,爱婴医院,母婴友好示范医院,是省级(铁路)医疗保险、市级医疗保险、尧都区医疗保险、城镇居民医疗保险、新型农村合作医疗、临汾市生育保险定点医院,是临汾市交通事故定点医院,是临汾市司法鉴定医院。

        “培养名医、创建名科、打造名院”,是我们推进医院全面可持续发展的指导方针,也是我们一切工作的行动纲领,更是我们打造品牌医院建设的最终目标。

      医院全面贯彻落实党的十八大和习总书记系列重要讲话精神,在省市卫生主管部门的领导下,巩固等级医院创建成果,着力加快创新发展,不断提高核心竞争力,扎实推进“名医、名科、名院”品牌建设工程,努力实现管理上新档次、质量上新水平、效益上新台阶,切实为人民群众提供务实高效的医疗服务。

      二、机构设置情况

      医院年门诊量42万人次,年出院3.1万人次,编制床位1500张,实有床位1760张(其中解放路院区1160张,平阳北街院区500张,侯马北院区100张)。全院设有35个临床科室和14个医技科室,其中心血管内科、护理为省级重点专科,骨科为省市共建重点学科,神经内科、肾病内科、肿瘤科、普通外科、神经外科、妇科为市级重点专科。各科室均配备有年富力强的学科带头人,形成了较完整的技术骨干梯队。根据临汾市医疗资源配置情况,我院已形成以“心脏、神经、肿瘤、康复、肾病、健康体检”等特色和“微创、介入”治疗系统的技术格局,着力加强软、硬件建设,全力打造特色品牌。

       

       

       

       

      第三部分 2017年度部门预算情况说明

       

      一、2017年度部门预算数据变动情况及原因

      2016年部门预算基本支出1000万元,2017年预算基本支出1500万元,2017年比2016年增加500万;由于医疗资源整合,医院规模扩大,编制床位1500张,实有床位增至1760张,因此2017年预算增加。

      二、“三公”经费增减变动原因及说明

      2016年、2017年部门预算均没有“三公”经费预算,无增减变化 。

      三、机关运行费:无


      第二部分  2017年度部门预算报表

       

      (一)部门预算收支总表

      

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

      (五)2017年一般公共预算支出预算表

       

      

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

      — 19 —

       

       

       

      (六)2017年一般公共预算安排基本支出

      分经济类科目表

      

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

      (四)2017年财政拨款预算收支总表

       

      

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

      (二)2017年部门预算收入总表

       

      

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

      (三)2017年部门预算支出总表

       

      

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

      (八)2017年政府性基金预算支出预算表

      

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

      (九)2017年“三公”经费预算财政拨款情况表

       

      

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

      (七)2017年政府性基金预算收入表

       

       

       

      单位:万元

      项目

       

      政府性基金收入预算

      收入科目编码

      收入科目名称


       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

      (十)2017年机关运行经费预算财政拨款情况

      统计表

       

       

      单位:万元

      单位名称

      2017年预算数

       

       

       

       

       

       

       

       

       

    第三部分  名词解释

    (一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

    (二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

    (三)“三公”经费:指市直部门用一般公共预算安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

    (四)机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

    (五)其他需要解释的名词。 


  

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