2018-07-23
【附件】
  • 第一部分  概况

    一、本单位职责

        (一)、受政府部门委托,对全市范围内用能单位和节能服务机构执行节能法律、法规、规章的情况进行监督检查。

     (二)、开展日常的节能监测和节能评估监察。

     (三)、制止浪费能源行为,对违法行为依法进行处理。

     (四)、受理节能违法行为的举报和投诉,查处违法用能案件。

     (五)、开展节能宣传、教育和培训,推广先进节能技术,指导用能单位合理使用能源。

     (六)、法律、法规规定的其他节能监察职责。

    二、机构设置情况

        临汾市节能监察支队为正科级建制,全额事业单位,属市政府组成部门,隶属临汾市经济和信息化委员会。人员编制15名,截止2016年12月31日有在职人员14人。

    第二部分  2016年度部门决算报表

    一、2016年收入支出决算表

    二、2016年收入决算表

    三、2016年支出决算表

    四、2016年财政拨款收入支出决算总表

    五、2016年一般公共预算财政拨款支出决算表(一)

    六、2016年一般公共预算财政拨款支出决算表(二)

    七、2016年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    八、2016年部门决算公开相关信息统计表

    九、2016年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

    第三部分  2016年度部门决算情况说明

    1、我单位2016年度收入96.69万元,与2015年度收入80.44万元相比,增加了16.25万元,增长20%,原因为人员增加且工资调整;我单位2016年度支出96.69万元,与2015年度支出85.37万元相比,增加了11.32万元,增长13%,原因为人员增加且工资调整,其中:2016年度基本支出90.04万元,与2015年度基本支出73.42万元相比,增加了16.62万元,增长23%,原因为人员增加且工资调整,2016年度项目支出6.65万元,与2015年度项目支出11.95万元相比,减少了5.3万元,降低44%,原因为本着厉行节约原则,减少开支;我单位2016年末结转和结余0万元,与2015年末结转和结余0万元相比,无变化。

    2、我单位2016年度财政拨款收入96.69万元,与年初预算83.43万元相比增加了13.26万元,增长14%,原因为人员增加且工资调整。2016年度财政拨款支出96.69万元,与年初预算83.43万元相比增加了13.26万元,增长14%,原因为人员增加且工资调整,其中:2016年度基本支出90.04万元,与年初预算74.80万元相比,增加了16.62万元,增长20%,原因为人员增加且工资调整,2016年度项目支出6.65万元,与年初预算8.63万元相比,减少了1.98万元,降低23%,原因为本着厉行节约原则,减少开支。

    3我单位2016年“三公”经费支出0万元:(1)因公出国(境)费用为0万元,(2)公务接待费为0万元,(3)公务用车费为0万元,其中公务用车运行维护费为0万元、公务用车购置费为0万元。

    我单位2016年“三公”经费预算额度为1.70万元:(1)因公出国(境)费用为0万元,(2)公务接待费为1.70万元,(3)公务用车费为0万元,其中公务用车运行维护费为0万元、公务用车购置费为0万元。

    我单位2015年“三公”经费支出5.08万元:(1)因公出国(境)费用为0万元,(2)公务接待费为0万元,(3)公务用车费为5.08万元,其中公务用车运行维护费为5.08万元、公务用车购置费为0万元。

    2016年“三公”经费支出0万元,其中公务接待费为0万元,与2016“三公”经费预算额度中公务接待费1.70万元相比,减少了1.70万元,降低100%,原因为认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求,进一步从严控制“三公”经费开支;2016年“三公”经费支出0万元,其中公务用车运行维护费为0万元,与2015年“三公”经费支出中公务用车运行维护费5.08万元相比,减少了5.08万元,降低100%,原因为2016年不允许列支公务用车运行维护费。

    4、我单位为非参照公务员法管理的事业单位,因此无机关运行经费。

    5、截至2016年12月31日,我单位共有车辆0辆,其中,部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

    6、我单位2016年度政府性基金预算财政拨款本年收入0万元,本年支出0万元,年末结转和结余0万元。与2015年度政府性基金预算财政拨款本年收入0万元,本年支出0万元,年末结转和结余0万元相比,无变化。

    7、根据财政预算管理要求,我单位对2016年度一般公共预算中实施绩效目标管理的1个项目开展了绩效自评,项目资金为8.63万元。

    8、我单位2016年政府采购预算0.89万元,采购金额0.89万元,其中货物0.89万元。

    第四部分  名词解释

    (一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

    (二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

    (三)“三公”经费:指市直部门用一般公共预算安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

    (四)机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

     

    附:1.2016年收入支出决算表

    2.2016年收入决算表

    3.2016年支出决算表

    4.2016年财政拨款收入支出决算总表

    5.2016年一般公共预算财政拨款支出决算表(一)

    6.2016年一般公共预算财政拨款支出决算表(二)

    7.2016年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    8.2016年部门决算公开相关信息统计表

    9.2016年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

     

    临汾市节能监察支队2016年度部门决算.XLS


  

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