2017-03-08
【附件】
  • 中共临汾市委办公厅

    2017年部门预算信息公开

     

        第一部分  概况

    一、本部门职责

    1、向全市各级党委传达中央、省委和市委的决策、指示、工作部署,并督促检查贯彻落实情况。2、围绕市委的中心工作开展调查研究,综合全市各项工作情况,编发机关内部刊物,为市委决策提供参考依据和预案。3、负责协助市委和市委领导起草、修改文稿,承担市委和办公厅的各种文件的起草工作,负责市委日常文、电、函的审核、制发和处理,受理向市委的请示、报告,负责全市党内有关法规、条例、制度的草拟、审核工作。4、组织安排市委的各种会议和市委常委的各项公务活动。负责协调市人大、市政府、市政协及各驻临单位,负责安排中央、外省、市领导和各有关单位在临的公务活动及有关事项。5、督促办理市人大代表对市委及市委各部门工作的议案和市政协委员会对市委及市委各部门工作的提案。6、收集、整理、编发、报送、反馈全市重要信息和动态,指导和管理全市党委系统信息网络建设。7、担负上级党政机关及要害部门与我市党政军机关机密要件的传递任务。8、负责市委保密委员会日常工作,依法管理全市保密工作。9、负责全市机要通信和密码管理工作。10、承担市委交办的其他工作。

    二、机构设置情况

    临汾市委办公厅,为正处级建制,是市委的综合办事机构。下设办公室、综合一科、综合二科、会务科、值班室、信息科、文书科、秘书科、人事科(离退休人员管理科)、市委督促检查室、市委保密委员会办公室、市委机要局、机关党委、市委办公厅档案室、市保密技术检查站、市密码技术研究与管理中心、市涉密载体销毁中心13个行政科室和4个事业科室。行政编制56名。

        第二部分  2017年度部门预算报表(附后)

    一、临汾市委办公厅2017年预算收支总表

    二、临汾市委办公厅2017年预算收入总表

    三、临汾市委办公厅2017年预算支出总表

    四、临汾市委办公厅2017年财政拨款收支总表

    五、临汾市委办公厅2017年一般公共预算支出预算表

    六、临汾市委办公厅2017年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

    七、临汾市委办公厅2017年政府性基金预算收入预算表(此表为空表,不涉及此项收入)

    八、临汾市委办公厅2017年政府性基金预算支出预算表(此表为空表,不涉及此项支出)

    九、临汾市委办公厅2017年“三公”经费预算财政拨款情况统计表

    十、临汾市委办公厅2017年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

        第三部分  2017年度部门预算情况说明

    一、2017年度部门预算数据变动情况及原因

                                                    单位:万元


    2016年预算数

    2017年预算数

    增减变化情况

    增减变化原因

    预算安排收入

    785.22

    783.03

    -2.19


    工资福利支出

    365.20

    452.94

    87.74

    人员工资、车补增加

    商品和服务支出

    74.84

    23.51

    51.33

    公车运行费、车补减少

    对个人家庭补助

    226.32

    220.58

    -5.74

    遗属补助减少

    项目支出

    118.86

    86

    -32.86

    年初预算减少

     

    二、“三公”经费增减变动原因说明

                                                    单位:万元


    2016年预算数

    2017年预算数

    增减变化情况

    增减变化原因

    三公经费

    65

    49

    -16

    逐年递减

     

    三、机关运行经费增减变动原因说明

    临汾市委办公厅2017年机关运行经费财政拨款预算21.64万元,比2016年预算减少7.4万元,下降25%,原因是公务用车移交市委机关事务管理局统一管理使用,公车维护经费减少8万元,工会经费增加0.6万元。

    四、其他说明

        (一)政府采购情况

    2017年临汾市委办公厅政府采购预算总额20.15万元,全部属于政府采购货物预算。

    (二)国有资产占有使用情况

    市委办公厅无公务用车,无房屋资产。

    (三)绩效管理情况

    2017年临汾市委办公厅实行绩效目标管理的项目1个,涉及一般公共预算当年拨款15万元。


     

        第一部分  概况

    一、本部门职责

    1、向全市各级党委传达中央、省委和市委的决策、指示、工作部署,并督促检查贯彻落实情况。2、围绕市委的中心工作开展调查研究,综合全市各项工作情况,编发机关内部刊物,为市委决策提供参考依据和预案。3、负责协助市委和市委领导起草、修改文稿,承担市委和办公厅的各种文件的起草工作,负责市委日常文、电、函的审核、制发和处理,受理向市委的请示、报告,负责全市党内有关法规、条例、制度的草拟、审核工作。4、组织安排市委的各种会议和市委常委的各项公务活动。负责协调市人大、市政府、市政协及各驻临单位,负责安排中央、外省、市领导和各有关单位在临的公务活动及有关事项。5、督促办理市人大代表对市委及市委各部门工作的议案和市政协委员会对市委及市委各部门工作的提案。6、收集、整理、编发、报送、反馈全市重要信息和动态,指导和管理全市党委系统信息网络建设。7、担负上级党政机关及要害部门与我市党政军机关机密要件的传递任务。8、负责市委保密委员会日常工作,依法管理全市保密工作。9、负责全市机要通信和密码管理工作。10、承担市委交办的其他工作。

    二、机构设置情况

    临汾市委办公厅,为正处级建制,是市委的综合办事机构。下设办公室、综合一科、综合二科、会务科、值班室、信息科、文书科、秘书科、人事科(离退休人员管理科)、市委督促检查室、市委保密委员会办公室、市委机要局、机关党委、市委办公厅档案室、市保密技术检查站、市密码技术研究与管理中心、市涉密载体销毁中心13个行政科室和4个事业科室。行政编制56名。

        第二部分  2017年度部门预算报表(附后)

    一、临汾市委办公厅2017年预算收支总表

    二、临汾市委办公厅2017年预算收入总表

    三、临汾市委办公厅2017年预算支出总表

    四、临汾市委办公厅2017年财政拨款收支总表

    五、临汾市委办公厅2017年一般公共预算支出预算表

    六、临汾市委办公厅2017年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

    七、临汾市委办公厅2017年政府性基金预算收入预算表(此表为空表,不涉及此项收入)

    八、临汾市委办公厅2017年政府性基金预算支出预算表(此表为空表,不涉及此项支出)

    九、临汾市委办公厅2017年“三公”经费预算财政拨款情况统计表

    十、临汾市委办公厅2017年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

        第三部分  2017年度部门预算情况说明

    一、2017年度部门预算数据变动情况及原因

                                                    单位:万元


    2016年预算数

    2017年预算数

    增减变化情况

    增减变化原因

    预算安排收入

    785.22

    783.03

    -2.19


    工资福利支出

    365.20

    452.94

    87.74

    人员工资、车补增加

    商品和服务支出

    74.84

    23.51

    51.33

    公车运行费、车补减少

    对个人家庭补助

    226.32

    220.58

    -5.74

    遗属补助减少

    项目支出

    118.86

    86

    -32.86

    年初预算减少

     

    二、“三公”经费增减变动原因说明

                                                    单位:万元


    2016年预算数

    2017年预算数

    增减变化情况

    增减变化原因

    三公经费

    65

    49

    -16

    逐年递减

     

    三、机关运行经费增减变动原因说明

    临汾市委办公厅2017年机关运行经费财政拨款预算21.64万元,比2016年预算减少7.4万元,下降25%,原因是公务用车移交市委机关事务管理局统一管理使用,公车维护经费减少8万元,工会经费增加0.6万元。

    四、其他说明

        (一)政府采购情况

    2017年临汾市委办公厅政府采购预算总额20.15万元,全部属于政府采购货物预算。

    (二)国有资产占有使用情况

    市委办公厅无公务用车,无房屋资产。

    (三)绩效管理情况

    2017年临汾市委办公厅实行绩效目标管理的项目1个,涉及一般公共预算当年拨款15万元。

    五、 名词解释

    单位应当按照部门预算管理要求,参照公开模板进行专业名词解释。

    (一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

    (二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

    (三)“三公”经费:指市直部门用一般公共预算安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

    (四)机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

    (五)其他需要解释的名词。 



    市委办公厅.xls


  

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