2018-09-06
【附件】



  • 第一部分 概况


    一、本部门职责:


    临汾市第五人民医院原临汾市精神病医院,是以诊治精神、神经系统疾病为主中西医结合的现代化特色专科医院。服务人口约430万人。医院重视学科建设,注重内涵发展,担负着全市十七个县市(区)及临汾、侯马两个开发区精神疾病的预防与治疗及精神卫生知识的宣传工作,并开展精神病的咨询、科研与教学。


    二、机构设置情况:


    1、临汾市第五人民医院是由政府举办的具有独立法人资格的差额事业单位,系临汾市卫生和计划生育局下属单位。是以治疗、康复为一体的专科医院,1999年从襄汾县赵曲迁址尧庙。2000年撤地改市,更名为临汾市精神病医院。2016年12月30日经市编办主任办公会议研究,同意更名为临汾市第五人民医院,占地40.5亩,总建筑面积为16000平方米,设计床位300张,医院下设办公室(包括人事、计划生育、综合治理等)、医务处、护理部、财务科(包括收费、统计)和后勤服务中心共五个行政后勤科室。设全护病区(一区、二区)、普通病区、门诊、工娱科、外科、内科等临床科室。设功能科(包括心理治疗、心理CT等)、检验科、放射科、工娱科等医技科室。现有职工93人,其中退休21人,正式职工50人,聘用人员43人。2011年市编委核定编制人数100名。高级职称医务人员约占2%,中级职称医务人员约占16%,专业技术人员71人。


    第二部分 2017年度部门决算表


    一、2017年收入支出决算表


    二、2017年收入决算表


    三、2017年支出决算表


    四、2017年财政拨款收入支出决算总表


    五、2017年一般公共预算财政拨款支出决算表(一)


    六、2017年一般公共预算财政拨款支出决算表(二)


    七、2017年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表


    八、2017年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表


    九、2017年部门决算公开相关信息统计表


    第三部分  2017年度部门决算情况说明


           2017年度本院运行经费支出130万元(与部门决算中一般公共预算财政补助开支保持一致),和2016年相比无变。2017年度政府性基金预算财政拨款本年收入458万元,本年支出459.2万元,年末结转和结余0.8万元。


    截至2017年12月31日,本院共有车辆2辆,其中,一般公务用车1辆,特种专业技术用车1辆,我院无价值200万元以上大型设备。2017年政府采购事项预算为441182元,实际支出额为243385元。无“三公”经费预算支出。

     

    其他情况说明

    临汾市精神病医院异地新建项目征地拆迁补偿254万元和被征地农民养老保险204万元。项目绩效自评结论:良好。我院是一家市直公立精神病专科医院,担负着全市精神病患者的预防、治疗康复等工作,为了基建工程顺利交工,2012年国债项目尽快投入使用,造福临汾市的精神病患者。


    第四部分 名词解释

    单位应当按照部门预算管理要求,参照公开模版进行专业名词解释。

    1. 基本支出:指为保障机构正常运行、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

    2. 项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

    3. 三公经费:指市直部门用一般公共预算安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

    4. 机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

    5. 其他需要解释的名词。

    附表12017年收入支出决算表

     

    2017年收入支出决算表

    公开01

    编制单位:临汾市第五人民医院

    20188

    金额单位:元

    收入

    支出

    项目

    行次

    金额

    项目

    行次

    金额

    栏次

     

    1

    栏次

     

    2

    一、财政拨款收入

    1

    8,998,600.00

    一、一般公共服务支出

    37

    0.00

      其中:政府性基金预算财政拨款

    2

    4,580,000.00

    二、外交支出

    38

    0.00

    二、上级补助收入

    3

    0.00

    三、国防支出

    39

    0.00

    三、事业收入

    4

    9,548,837.53

    四、公共安全支出

    40

    0.00

    四、经营收入

    5

    0.00

    五、教育支出

    41

    0.00

    五、附属单位上缴收入

    6

    0.00

    六、科学技术支出

    42

    0.00

    六、其他收入

    7

    2,993.10

    七、文化体育与传媒支出

    43

    0.00

     

    8

     

    八、社会保障和就业支出

    44

    0.00

     

    9

     

    九、医疗卫生与计划生育支出

    45

    11,021,384.46

     

    10

     

    十、节能环保支出

    46

    0.00

     

    11

     

    十一、城乡社区支出

    47

    4,580,000.00

     

    12

     

    十二、农林水支出

    48

    0.00

     

    13

     

    十三、交通运输支出

    49

    0.00

     

    14

     

    十四、资源勘探信息等支出

    50

    0.00

     

    15

     

    十五、商业服务业等支出

    51

    0.00

     

    16

     

    十六、金融支出

    52

    0.00

     

    17

     

    十七、援助其他地区支出

    53

    0.00

     

    18

     

    十八、国土海洋气象等支出

    54

    0.00

     

    19

     

    十九、住房保障支出

    55

    0.00

     

    20

     

    二十、粮油物资储备支出

    56

    0.00

     

    21

     

    二十一、其他支出

    57

    12,000.00

     

    22

     

    二十二、债务还本支出

    58

    0.00

     

    23

     

    二十三、债务付息支出

    59

    0.00

    本年收入合计

    24

    18,550,430.63

    本年支出合计

    60

    15,613,384.46

        用事业基金弥补收支差额

    25

    0.00

        结余分配

    61

    527,014.92

        年初结转和结余

    26

    3,988,405.18

          交纳所得税

    62

    0.00

          基本支出结转

    27

    0.00

          提取职工福利基金

    63

    105,402.98

          项目支出结转和结余

    28

    3,988,405.18

          转入事业基金

    64

    421,611.94

          经营结余

    29

    0.00

          其他

    65

    0.00

     

    30

     

        年末结转和结余

    66

    6,398,436.43

     

    31

     

          基本支出结转

    67

    0.00

     

    32

     

          项目支出结转和结余

    68

    6,398,436.43

     

    33

     

          经营结余

    69

    0.00

    总计

    36

    22,538,835.81

    总计

    70

    22,538,835.81

    注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

     

     

     

     

     

    附表22017年收入决算表

    2017年收入决算表

    公开02

    编制单位:临汾市第五人民医院

    20188

    金额单位:元

    项目

    本年收入合计

    财政拨款收入

    上级补助收入

    事业收入

    经营收入

    附属单位上缴收入

    其他收入

    支出功能分类科目编码

    科目名称

    栏次

    1

    2

    3

    4

    5

    6

    7

    合计

    18,550,430.63

    8,998,600.00

    0.00

    9,548,837.53

    0.00

    0.00

    2,993.10

    210

    医疗卫生与计划生育支出

    13,970,430.63

    4,418,600.00

    0.00

    9,548,837.53

    0.00

    0.00

    2,993.10

    21002

    公立医院

    13,151,830.63

    3,600,000.00

    0.00

    9,548,837.53

    0.00

    0.00

    2,993.10

    2100205

      精神病医院

    10,851,830.63

    1,300,000.00

    0.00

    9,548,837.53

    0.00

    0.00

    2,993.10

    2100299

      其他公立医院支出

    2,300,000.00

    2,300,000.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    21004

    公共卫生

    818,600.00

    818,600.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    2100409

      重大公共卫生专项

    818,600.00

    818,600.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    212

    城乡社区支出

    4,580,000.00

    4,580,000.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    21208

    国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出

    4,580,000.00

    4,580,000.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    2120806

      土地出让业务支出

    4,580,000.00

    4,580,000.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    附表32017年支出决算表

    2017年支出决算表

    公开03

    编制单位:临汾市第五人民医院

    20188

    金额单位:元

    项目

    本年支出合计

    基本支出

    项目支出

    上缴上级支出

    经营支出

    对附属单位补助支出

    支出功能分类科目编码

    科目名称

    栏次

    1

    2

    3

    4

    5

    6

    合计

    15,613,384.46

    10,324,815.71

    5,288,568.75

    0.00

    0.00

    0.00

    210

    医疗卫生与计划生育支出

    11,021,384.46

    10,324,815.71

    696,568.75

    0.00

    0.00

    0.00

    21002

    公立医院

    10,324,815.71

    10,324,815.71

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    2100205

      精神病医院

    10,324,815.71

    10,324,815.71

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    21004

    公共卫生

    696,568.75

    0.00

    696,568.75

    0.00

    0.00

    0.00

    2100404

      精神卫生机构

    10,000.00

    0.00

    10,000.00

    0.00

    0.00

    0.00

    2100409

      重大公共卫生专项

    686,568.75

    0.00

    686,568.75

    0.00

    0.00

    0.00

    212

    城乡社区支出

    4,580,000.00

    0.00

    4,580,000.00

    0.00

    0.00

    0.00

    21208

    国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出

    4,580,000.00

    0.00

    4,580,000.00

    0.00

    0.00

    0.00

    2120806

      土地出让业务支出

    4,580,000.00

    0.00

    4,580,000.00

    0.00

    0.00

    0.00

    229

    其他支出

    12,000.00

    0.00

    12,000.00

    0.00

    0.00

    0.00

    22960

    彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出

    12,000.00

    0.00

    12,000.00

    0.00

    0.00

    0.00

    2296099

      用于其他社会公益事业的彩票公益金支出

    12,000.00

    0.00

    12,000.00

    0.00

    0.00

    0.00

     

     

     

     

     

     

     

     

    注:本表反映部门本年度取得的各项支出情况。

     

     

     

     

     

     

     

    附表42017年财政拨款收入支出决算总表

    2017年财政拨款收入支出决算总表

    公开04

    编制单位:临汾市第五人民医院

    20188

    金额单位:元

        

        

       

    行次

    金额

    项目

    行次

    金额

    小计

    一般公共预算财政拨款

    政府性基金预算财政拨款

       

     

    1

       

     

    2

    3

    4

    一、一般公共预算财政拨款

    1

    4,418,600.00

    一、一般公共服务支出

    31

    0.00

    0.00

    0.00

    二、政府性基金预算财政拨款

    2

    4,580,000.00

    二、外交支出

    32

    0.00

    0.00

    0.00

     

    3

     

    三、国防支出

    33

    0.00

    0.00

    0.00

     

    4

     

    四、公共安全支出

    34

    0.00

    0.00

    0.00

     

    5

     

    五、教育支出

    35

    0.00

    0.00

    0.00

     

    6

     

    六、科学技术支出

    36

    0.00

    0.00

    0.00

     

    7

     

    七、文化体育与传媒支出

    37

    0.00

    0.00

    0.00

     

    8

     

    八、社会保障和就业支出

    38

    0.00

    0.00

    0.00

     

    9

     

    九、医疗卫生与计划生育支出

    39

    1,996,568.75

    1,996,568.75

    0.00

     

    10

     

    十、节能环保支出

    40

    0.00

    0.00

    0.00

     

    11

     

    十一、城乡社区支出

    41

    4,580,000.00

    0.00

    4,580,000.00

     

    12

     

    十二、农林水支出

    42

    0.00

    0.00

    0.00

     

    13

     

    十三、交通运输支出

    43

    0.00

    0.00

    0.00

     

    14

     

    十四、资源勘探信息等支出

    44

    0.00

    0.00

    0.00

     

    15

     

    十五、商业服务业等支出

    45

    0.00

    0.00

    0.00

     

    16

     

    十六、金融支出

    46

    0.00

    0.00

    0.00

     

    17

     

    十七、援助其他地区支出

    47

    0.00

    0.00

    0.00

     

    18

     

    十八、国土海洋气象等支出

    48

    0.00

    0.00

    0.00

     

    19

     

    十九、住房保障支出

    49

    0.00

    0.00

    0.00

     

    20

     

    二十、粮油物资储备支出

    50

    0.00

    0.00

    0.00

     

    21

     

    二十一、其他支出

    51

    12,000.00

    0.00

    12,000.00

     

    22

     

    二十二、债务还本支出

    52

    0.00

    0.00

    0.00

     

    23

     

    二十三、债务付息支出

    53

    0.00

    0.00

    0.00

    本年收入合计

    24

    8,998,600.00

    本年支出合计

    77

    6,588,568.75

    1,996,568.75

    4,592,000.00

     

    25

     

     

    78

     

     

     

    年初财政拨款结转和结余

    26

    3,988,405.18

    年末财政拨款结转和结余

    79

    6,398,436.43

    6,390,436.43

    8,000.00

    一、一般公共预算财政拨款

    27

    3,968,405.18

        基本支出结转

    80

    0.00

    0.00

    0.00

    二、政府性基金预算财政拨款

    28

    20,000.00

        项目支出结转和结余

    81

    6,398,436.43

    6,390,436.43

    8,000.00

     

    29

     

     

    82

     

     

     

    总计

    30

    12,987,005.18

    总计

    83

    12,987,005.18

    8,387,005.18

    4,600,000.00

    注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

     

     

     

    附表52017年一般公共预算财政拨款支出决算表(一)

    2017年一般公共预算财政拨款支出决算表(一)

    公开05

    编制单位:临汾市第五人民医院

    20188

    金额单位:元

    支出功能分类科目编码

    科目名称

     

     

     

    栏次

    1

    2

    3

    合计

    1,996,568.75

    1,300,000.00

    696,568.75

    210

    医疗卫生与计划生育支出

    1,996,568.75

    1,300,000.00

    696,568.75

    21002

    公立医院

    1,300,000.00

    1,300,000.00

    0.00

    2100205

      精神病医院

    1,300,000.00

    1,300,000.00

    0.00

    21004

    公共卫生

    696,568.75

    0.00

    696,568.75

    2100404

      精神卫生机构

    10,000.00

    0.00

    10,000.00

    2100409

      重大公共卫生专项

    686,568.75

    0.00

    686,568.75

    注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

    附表62017年一般公共预算财政拨款支出决算表(二)

    2017年一般公共预算财政拨款支出决算表(二)

     

    公开06

    编制单位:临汾市第五人民医院

    20188

    金额单位:元

    经济分类科目编码

    科目名称

    金额

    其中:基本支出

    经济分类科目编码

    科目名称

    金额

    其中:基本支出

    经济分类科目编码

    科目名称

    金额

    其中:基本支出

    301

    工资福利支出

    1,300,000.00

    1,300,000.00

    302

    商品和服务支出

    686,568.75

    0.00

    309

    基本建设支出

    10,000.00

    ────

    30101

    基本工资

    1,005,367.00

    1,005,367.00

    30201

    办公费

    85,915.00

    0.00

    30901

    房屋建筑物购建

    10,000.00

    ────

    30102

    津贴补贴

    59,393.00

    59,393.00

    30202

    印刷费

    0.00

    0.00

    30902

    办公设备购置

    0.00

    ────

    30103

    奖金

    0.00

    0.00

    30203

    咨询费

    0.00

    0.00

    30903

    专用设备购置

    0.00

    ────

    30104

    其他社会保障缴费

    0.00

    0.00

    30204

    手续费

    0.00

    0.00

    30905

    基础设施建设

    0.00

    ────

    30106

    伙食补助费

    0.00

    0.00

    30205

    水费

    0.00

    0.00

    30906

    大型修缮

    0.00

    ────

    30107

    绩效工资

    235,240.00

    235,240.00

    30206

    电费

    0.00

    0.00

    30907

    信息网络及软件购置更新

    0.00

    ────

    30108

    机关事业单位基本养老保险缴费

    0.00

    0.00

    30207

    邮电费

    0.00

    0.00

    30908

    物资储备

    0.00

    ────

    30109

    职业年金缴费

    0.00

    0.00

    30208

    取暖费

    0.00

    0.00

    30913

    公务用车购置

    0.00

    ────

    30199

    其他工资福利支出

    0.00

    0.00

    30209

    物业管理费

    0.00

    0.00

    30919

    其他交通工具购置

    0.00

    ────

    303

    对个人和家庭的补助

    0.00

    0.00

    30211

    差旅费

    31,907.50

    0.00

    30999

    其他基本建设支出

    0.00

    ────

    30301

    离休费

    0.00

    0.00

    30212

    因公出国(境)费用

    0.00

    0.00

    310

    其他资本性支出

    0.00

    0.00

    30302

    退休费

    0.00

    0.00

    30213

    维修(护)费

    0.00

    0.00

    31001

    房屋建筑物购建

    0.00

    0.00

    30303

    退职(役)费

    0.00

    0.00

    30214

    租赁费

    0.00

    0.00

    31002

    办公设备购置

    0.00

    0.00

    30304

    抚恤金

    0.00

    0.00

    30215

    会议费

    0.00

    0.00

    31003

    专用设备购置

    0.00

    0.00

    30305

    生活补助

    0.00

    0.00

    30216

    培训费

    42,353.00

    0.00

    31005

    基础设施建设

    0.00

    0.00

    30306

    救济费

    0.00

    0.00

    30217

    公务接待费

    0.00

    0.00

    31006

    大型修缮

    0.00

    0.00

    30307

    医疗费

    0.00

    0.00

    30218

    专用材料费

    465,775.76

    0.00

    31007

    信息网络及软件购置更新

    0.00

    0.00

    30308

    助学金

    0.00

    0.00

    30224

    被装购置费

    0.00

    0.00

    31008

    物资储备

    0.00

    0.00

    30309

    奖励金

    0.00

    0.00

    30225

    专用燃料费

    0.00

    0.00

    31009

    土地补偿

    0.00

    0.00

    30310

    生产补贴

    0.00

    0.00

    30226

    劳务费

    0.00

    0.00

    31010

    安置补助

    0.00

    0.00

    30311

    住房公积金

    0.00

    0.00

    30227

    委托业务费

    0.00

    0.00

    31011

    地上附着物和青苗补偿

    0.00

    0.00

    30312

    提租补贴

    0.00

    0.00

    30228

    工会经费

    0.00

    0.00

    31012

    拆迁补偿

    0.00

    0.00

    30313

    购房补贴

    0.00

    0.00

    30229

    福利费

    0.00

    0.00

    31013

    公务用车购置

    0.00

    0.00

    30314

    采暖补贴

    0.00

    0.00

    30231

    公务用车运行维护费

    0.00

    0.00

    31019

    其他交通工具购置

    0.00

    0.00

    30315

    物业服务补贴

    0.00

    0.00

    30239

    其他交通费用

    0.00

    0.00

    31020

    产权参股

    0.00

    ────

    30399

    其他对个人和家庭的补助支出

    0.00

    0.00

    30240

    税金及附加费用

    0.00

    0.00

    31099

    其他资本性支出

    0.00

    0.00

    30400

    对企事业单位的补贴

    0.00

    0.00

    30299

    其他商品和服务支出

    60,617.49

    0.00

    399

    其他支出

    0.00

    0.00

    30401

    企业政策性补贴

    0.00

    0.00

    30700

    债务利息支出

    0.00

    0.00

    39906

    赠与

    0.00

    0.00

    30402

    事业单位补贴

    0.00

    0.00

    30701

    国内债务付息

    0.00

    0.00

    39907

    贷款转贷

    0.00

    ────

    30403

    财政贴息

    0.00

    0.00

    30707

    国外债务付息

    0.00

    0.00

    39999

    其他支出

    0.00

    ────

    30499

    其他对企事业单位的补贴

    0.00

    0.00

     

     

     

     

     

     

     

     

    注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况(其中包括基本支出明细情况)。

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    附表72017年一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表

    2017年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

    公开07

    编制单位:临汾市第五人民医院

    20188

    金额单位:元

    预算数

    决算数

    合计

    因公出国(境)费

    公务用车购置及运行费

    公务接待费

    合计

    因公出国(境)费

    公务用车购置及运行费

    公务接待费

    小计

    公务用车购置费

    公务用车运行费

    小计

    公务用车购置费

    公务用车运行费

    1

    2

    3

    4

    5

    6

    7

    8

    9

    10

    11

    12

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中:预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

     

     

     

     

    附表82017年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    2017年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    项目

    年初结转和结余

    本年收入

    本年支出

    年末结转和结余

    支出功能分类科目编码

    科目名称

    合计

    基本支出

    项目支出

    栏次

    1

    2

    3

    4

    5

    6

    合计

    20,000.00

    4,580,000.00

    4,592,000.00

    0.00

    4,592,000.00

    8,000.00

    212

    城乡社区支出

    0.00

    4,580,000.00

    4,580,000.00

    0.00

    4,580,000.00

    0.00

    21208

    国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出

    0.00

    4,580,000.00

    4,580,000.00

    0.00

    4,580,000.00

    0.00

    2120806

      土地出让业务支出

    0.00

    4,580,000.00

    4,580,000.00

    0.00

    4,580,000.00

    0.00

    229

    其他支出

    20,000.00

    0.00

    12,000.00

    0.00

    12,000.00

    8,000.00

    22960

    彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出

    20,000.00

    0.00

    12,000.00

    0.00

    12,000.00

    8,000.00

    2296099

      用于其他社会公益事业的彩票公益金支出

    20,000.00

    0.00

    12,000.00

    0.00

    12,000.00

    8,000.00

    注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

     

    附表92017年部门决算公开相关信息统计表

    2017年部门决算公开相关信息统计表

    公开09

    编制单位:临汾市第五人民医院

    20188

     

    金额单位:元

    一、政府采购情况

    项目

    行次

    采购预算

    采购金额

    合计

    1

    441,182.00

    243,385.00

    货物

    2

    441,182.00

    243,385.00

    工程

    3

    0.00

    0.00

    服务

    4

    0.00

    0.00

     

    二、机关运行经费

    项目

     

    统计数

    (一)行政单位

    5

    0.00

    (二)参照公务员法管理事业单位

    6

    0.00

    三、国有资产占用情况

    (一)车辆数合计(辆)

    7

    2

    1.部级领导干部用车

    8

    0

    2.一般公务用车

    9

    1

    3.一般执法执勤用车

    10

    0

    4.特种专业技术用车

    11

    1

    5.其他用车

    12

    0

    (二)单价50万元以上通用设备(台、套)

    13

    0

    (三)单价100万元以上专用设备(台、套)

    14

    0

    注:本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。

     

     

     


  

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